18 de març 2012

VOTACIÓ POSITIVA AL PRESSUPOST 2012


En fem una valoració positiva, ja que en línies generals reflecteixen la realitat de les finances municipals i presenten una clara contenció de la despesa. A més a més, es liquiden part dels deutes als proveïdors, molts d’ells locals, amb el conseqüent impacte positiu en el conjunt de la població.
No obstant, tot i haver-ne fet  avaluació positiva,   considerem que hi ha alguns capítols de les despeses que s’haurien d’adequar a la situació econòmica general i de Súria en particular.
Voldríem recordar també, que el GIIS en el discurs d’investidura del nou alcalde dèiem:
 “Vivim moments complicats,  però també són moments d’oportunitats. Per tot això demanem a aquest  govern municipal, que es constituirà en el dia d’avui, que no ens parli de crisi. Volem que l’equip de govern treballi dur per superar-la i que contribueixi a combatre la lacra que pateixen moltes famílies surienques: l’atur.   “aquí ens tindreu al vostre costat, sense condicions, per eradicar aquesta autentica pesta dels dies que ens toca viure”
Ara arriba el moment de complir el que varem dir i es per això que hem fet unes propostes per incorporar al pressupost elaborat  per l’equip de govern i que aquet  les ha assumit. Plantegem incorporar  al pressupost una acció al nostre entendre prioritària i  d’altres de complementaries amb la finalitat d’aconseguir;   reduir la despesa,  disminuir  l’endeutament,  i aconseguir el finançament d’accions que afavoreixin  l´ ocupació laboral de les persones de la nostra vila.  
2.- ACCIO PRIORITARIA: 
En els darrers 4 anys (de febrer de 2008 a 2012) el nombre d’autònoms a Súria ha disminuït  gairebé el 9% (-8,88%); per contra, el nombre d’aturats han passat de 233 a 510 persones, un increment de gairebé el 120% (118,88%).
Davant les dificultats econòmiques per la que travessen les pimes i els autònoms, i l’elevat nombre d’aturats proposem el que anomenem Pla estratègic de desenvolupament local que ha de derivar a la realització i mes tard execució  de un projecte de desenvolupament local.
6
01 Sociedad Anonima
103
02 Sociedad Limitada
17
05 Comunidad de Bienes
3
06 Cooperativa
1
07 Asociacion
220
11 Autonomo
25
13 Sociedad Civil
1
14 Union Temporal de Empresas


376


En aquest sentit, un Projecte de Desenvolupament Local respon a una guia estratègica que marcarà l’acció de l’ajuntament en els propers anys, sota uns principis compartits pels empresaris i treballadors en el nostre municipi i amb un objectiu comú d’afavorir el desenvolupament econòmic, crear nova ocupació de qualitat i afavorir el benestar del conjunt de la població”

El finançament previst per un Pla estratègic  d’aquesta magnitud el situen entorn dels 35.000 € i s’aconseguiria envers a l’estalvi de les  partides que s’estan negociant.
Aquest estalvi que proposem hauria de destinar-se a la impulsió d’iniciatives de desenvolupament local basades en el  Pla estratègic de desenvolupament local. i en aquest projecte  estarem al costat de l’equip de govern per el que ens necessiti.

Partides a modificar:
COMISSIO DE FESTES
63.000,00
48.000,00
6.133,48
54.133,48
Reducció de un 20 %, cal transmetre que les festes no són gratis, sinó que surten dels impostos dels ciutadans i el municipi compta ara amb altres prioritats.
Estalvi = 9.600 €.
FEDERACIÓ I ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS
2.900,00
2.950,00

2.950,00
Donar-se de baixa de una de les dues associacions
Estalvi = 1.450 €.
CAMPANYES MEDIAMBIENT
10.000,00
10.000,00
2.232,07
12.232,07
CONSELL DE MEDI AMBIENT

8.000,00

8.000,00
Reduir un 50 %  aquestes dues partides
Estalvi = 9.000 €.

PRESTACIONS PROFESSIONALS INDEPENDENTS
20.100,00
22.000,00

22.000,00
Reduir un 50 %  aquesta partida
Estalvi = 11.000 €.

TOTAL ESTALVI = 9600 € + 1450 € + 9000 € + 11.000 €. =  31.050 €.
Aquest estalvi que proposem hauria de destinar-se a la impulsió d’iniciatives de desenvolupament local basades el  Pla estratègic de desenvolupament local.
ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT LOCAL
24.000,00
6.000,00

6.000,00


Dotar aquesta partida en 37.050 €. (31.050 € + 6000 €)

3.- ALTRES ACCIONS PROPOSADES:
3-1.  Reduir el nivell d’endeutament  (estem situats a un 70% i un 80% si incorporéssim al deute de la gespa del camp de futbol), hem demanat i se’ns ha dit que ja estava previst de destinar els diners de la venda del CAP a l’amortització de crèdits.

3-2.   La partida de despeses del capítol II Lloguers, compres i subministraments es la mes important quantitativament parlant. Es el 47% del pressupost i suma tota ella 2.796 K€.
Hem demanat fer un estudi acorat dels contractes en vigor i re-negociar a la baixa i també des de el propi ajuntament designar a un responsable dels aprovisionaments i de les compres.

141
334
21201
MANTENIMENT DEPENDÈNCIES CULTURALS
2.000,00
2.000,00
737,08
2.737,08
151
163
763
MANCOMUNITAT DEL CARDENER. VEHICLE RSU

4.988,76

4.988,76
183
155
22770
MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA
5.000,00
5.000,00

5.000,00
1
920
21200
MANTENIMENT SERVEIS GENERALS
3.000,00
5.000,00
5.336,88
10.336,88
142
321
21200
MANTENIMENT ESCOLES
8.000,00
7.000,00
5.833,00
12.833,00
162
342
21200
MANTENIMENT INFRASTRUCTURA ESPORTIVA
17.000,00
14.000,00
3.113,36
17.113,36
183
164
21200
CONCESSIO MANTENIMENT CEMENTIRI
16.000,00
16.480,00

16.480,00
183
169
21000
MANTENIMENT CLAVEGUERAM
32.000,00
30.000,00

30.000,00
183
165
22780
CONCESSIO MANTENIMENT ENLLUMENAT
36.000,00
37.080,00

37.080,00
151
163
22799
CONSORCI DE RESIDUS DEIXALLERIA
75.000,00
85.000,00
11.377,25
96.377,25
151
161
22709
CONCESSIO EDAR
176.000,00
168.960,00

168.960,00
151
161
22710
CONCESSIÓ SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
239.000,00
239.000,00
51.032,33
290.032,33
151
162
22799
MANCOMUNITAT DEL CARDENER
419.900,00
459.267,66
78.481,63
537.749,29



















TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
1.028.900,00
1.073.776,42
155.911,53
1.229.687,95


3-3.   Estudi i projecte d’estalvi  energètic. Representa per ella mateixa quasi el 6 % del total de les despeses. No podem incidir en preu unitari però si en el consum.

(Elaborat per  personal tècnic de l’Ajuntament)


ENERGIA ELECTRICA SEMAFORS
700,00
887,00
418,50
1.305,50
ENERGIA ELECTRICA VIES PUBLIQUES
100.000,00
131.000,00
54.490,96
185.490,96
ENERGIA ELECTRICA EDAR LA POBLA
3.000,00
1.000,00
80,32
1.080,32
ENERGIA ELECTRICA ESCOLES
14.000,00
23.900,00
6.168,75
30.068,75
ENERGIA ELECTRICA CULTURA
5.000,00
8.500,00
3.075,85
11.575,85
ENERGIA ELECTRICA ESPORTS
25.000,00
30.150,00
23.939,12
54.089,12
ENERGIA ELECTRICA SERVEIS GENERALS
24.000,00
33.600,00
19.528,38
53.128,38










TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
171.700,00
229.037,00
107.701,88
336.738,88


CALEFACCIO ESPLAIS
1.000,00
0,00

0,00
CALEFACCIO ESCOLES
18.000,00
25.024,00
691,92
25.715,92
CALEFACCIO BIBLIOTECA I CASTELL
4.000,00
3.300,00
1.072,15
4.372,15
CALEFACCIO PAVELLO
10.000,00
15.000,00
709,17
15.709,17
CALEFACCIO SERVEIS GENERALS
4.000,00
3.100,00
755,44
3.855,44










TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
37.000,00
46.424,00
3.228,68
49.652,68


Hi ha una màxima i es destinar els esforços a aquelles partides que generin mes benefici.

Tot això es el que em parlat amb l’equip de govern, se’ns ha acceptat i es el motiu principal pel que donarem suport als pressupostos que avui presenten.

2.- ALTRES TEMES:

Voldríem també fer referència a uns temes que si no els hem tractat en els pressupostos si que ho hem fet en distints plens.

2-1.-  Escola de música

tot i reconeixen que la regidora responsable hi està treballant, comença a ser urgent que es tingui fet el mes aviat possible un pla de viabilitat o un plan B. L’actual model es insostenible principalment per les despeses que ocasiona a l’ajuntament i a les pròpies famílies que hi porten els seus fills.


1
324
13000
Retribucions bàsiques escola de musica
190.347,00
188.596,83

188.596,83
1
324
13001
compement productivitat escola de musica
2.855,21
0,00

0,00
1
324
13001
hores extraodinàries escola música
900,00
0,00

0,00
1
324
16000
seguretat social escola de musica
64.000,00
60.102,00

60.102,00
121
324
22773
NETEJA ESCOLA DE MUSICA
9.846,00
5.907,60
861,13
6.768,73
142
324
22651
ACTIVITATS  ESCOLA DE MUSICA
3.500,00
3.500,00
321,54
3.821,54
142
324
23101
DIETES ESCOLA DE MUSICA
200,00
200,00

200,00



























TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
271.648,21
258.306,43
1.182,67
259.489,10



































45031 Escola de Música. Generalitat 60.000,00

60.000,00





01 31201 escola música  TAXES

103.000,00













TOTAL INGRESOS

163.000,00













APORTACIO AJUNTAMENT

95.306,43



                             (95.306 / 2000 famílies = 47 €/família)
2-2.-   Llar d’infants Petit Estel


121
324
22774
NETEJA PETIT ESTEL
23.215,00
18.572,00
2.030,35
20.602,35
142
324
21201
LLAR INFANTS
2.000,00
2.000,00
46,80
2.046,80
142
324
22105
MENJADOR llar d'infants
4.000,00
7.000,00
539,44
7.539,44
142
324
22710
CONCESSIO LLAR D'INFANTS
149.030,00
152.606,72

152.606,72



















TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
178.245,00
180.178,72
2.616,59
182.795,31



























01 45032 Llar d'infants Generalitat 50.000,00

50.000,00





01 31202 llar d'infants 53.000,00 TAXES

53.000,00













TOTAL INGRESOS

103.000,00













APORTACIO MUNICIPAL

77.178,72



                             (77.178 / 2000 famílies = 38 €/família)


2-3.- Organització i Recursos humans:

Hem de  disposar com us venim dient  de una administració àgil i eficient, que busqui l’excel·lència en totes les seves àrees. El capital humà es l’actiu mes important  que tenim i els que determinen que això sigui així. Sense una bona organització els recursos es malmeten i els ciutadans en son els primers perjudicats. Es per tant imprescindible posar al dia l’organigrama de personal, la descripció de cada lloc de treball, les funcions  i  la seva valoració corresponent

Finalment i per acabar una petita reflexió,  al nostra entendre i econòmicament parlant l’Ajuntament de Súria no està en una situació caòtica,  però si delicada, ( esforç als treballadors, decreixement de les inversions) de tal manera que si no es fan be els deures la situació es pot complicar i molt. Son temps difícils però també temps d’oportunitats i de reptes que conviden a donar el mes bo i millor de tots nosaltres.

Els representants del GIIS volem estar al costat de l’equip de govern en les decisions importants i el pressupost municipal n’és una d’elles. Creiem en aquest pressupost i el votarem a favor,  però també cal recordar que s’ha d’executar, controlar i complir i això no es feina fàcil principalment pels que teniu la responsabilitat de governar. Us desitgem sort i no dubteu que el la Montse, la Natalia i el Santi faran la seva feina de control amb rigor, però també amb la ma estesa per a totes aquelles qüestions ens que sens demanin.







Arxiu del blog